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41 3068-6708

Módulo V - Auditoria Interna Operacional em Processos I

  • Aprender sobre Auditoria Interna Operacional nos Processos
  • Compreender sobre as operações das organizações e seus departamentos ou setores auditados;
  • Saber a quais os processos a serem auditados como Contas a Receber e a Pagar, Estoques e Bens Patrimoniais
  • Conhecer as Técnicas aplicadas e o uso da Tecnologia na Auditoria Interna;
  • Software MX como ferramenta de interação e aplicação do Processo de Auditoria Interna com o uso do MX.

 

Seções de estudo

 

Seção 01 - Auditoria Interna em Contas a Receber

- Introdução e considerações iniciais

- Controle Interno e Revisão, Avaliação do Processo em Contas a Receber

- Auditoria de Duplicatas e Contas a Receber

- Questionário de Controle Interno para Duplicatas e Contas a Receber

- Questionário de Controle Interno de Vendas

- Programa de Auditoria Interna para Contas a Receber

- Procedimentos aplicados de Auditoria Interna do Contas a Receber

- Riscos Operacionais (Inadimplência, Fraudes e Desvios em Recebíveis)

- Uso do Software MX na Auditoria do Contas a Receber

 

Seção 02 - Auditoria Interna em Contas a Pagar

- Introdução e considerações iniciais

- Controle Interno e Revisão, Avaliação do Processo em Contas a Pagar

- Auditoria de Duplicatas e Contas a Pagar

- Questionário de Controle Interno para Duplicatas e Contas a Pagar

- Questionário de Controle Interno de Compras

- Programa de Auditoria Interna para Contas a Pagar

- Procedimentos aplicados de Auditoria Interna do Contas a Pagar

- Riscos Operacionais (Fraudes e Desvios em Pagamentos)

- Uso do Software MX na Auditoria do Contas a Pagar

 

Seção 03 - Auditoria em Estoques

- Introdução e considerações iniciais

- Controle Interno e Revisão, Avaliação do Processo em Estoques

- Auditoria Interna dos Estoques no cenário atual

- Logística e Planejamento relacionado aos Estoques

- Controle Interno sobre processo de Compras

- Controle Interno aplicáveis aos processos de armazenagem e expedição

- Controle Interno Contábil

- Procedimentos aplicados de Auditoria Interna nos Estoques

- Uso do Software MX na Auditoria Interna dos Estoques

 

Seção 04 - Auditoria em Bens Patrimoniais

- Introdução e considerações iniciais

- Planejamento da Auditoria Interna

- Controle Interno e Revisão, Avaliação do Processo sobre Bens Patrimoniais

- Pontos do Controle Interno sobre Bens Patrimoniais

- Procedimentos aplicados de Auditoria Interna sobre Bens Patrimoniais

- Inventário Físico e Periódico do Bens Patrimoniais

- Inventário Físico e Periódico do Bens Patrimoniais

- Uso do Software MX na Auditoria Interna dos Patrimoniais

Professor

 

José Marcos Tesch

 

Auditor Interno e mestre em contabilidade

Coordenador Pedagógico da Escola de Auditoria, Consultor do Portal de Auditoria, Contador, Perito, Auditor, Pós-Graduação em Auditoria Empresarial, Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Consultor em Gestão Empresarial com experiência em Auditoria Empresarial e Governamental em diversas áreas. Professor da Graduação e Pós-graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL e em outras Instituições de Ensino Superior BORGES DE MENDONÇA, ESUCRI, ICPG e FUNDASC/FURB. Ocupou a função de Coordenador do Curso de Especialização em Auditoria e Recuperação de Empresas na UNISUL.  Atua para BFGM Consultoria e Auditoria Governamental em trabalhos de Auditoria Pública. Autor de diversos livros entre eles o tema “Auditoria Operacional” editado pela UNISUL VIRTUAL. Autor do 1º JOGO CONTÁBIL (software educativo lançado no Congresso Brasileiro de Contabilidade – 2008). Conquistou o 1º Lugar Nacional do Prêmio SANTANDER UNIVERSIA de Empreendedorismo – edição 2007 Brasília/DF.

Coordenador pedagógico

 

Ibraim Lisboa

Auditor Interno há mais de 30 anos

Consultor do Portal de Auditoria, Administrador de Empresas, Auditor, Contabilista, Perito, Pós-Graduado em Direito Empresarial e em Administração e Finanças, Mestre em Marketing, Consultor em Gestão Empresarial com 30 anos de experiência em Auditoria, Perícias, Prevenção de Riscos Empresariais e Investigação de Fraudes Corporativas. Membro efetivo do Instituto dos Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA. Ministra Cursos e Palestras nas áreas de Segurança Patrimonial e Corporativa, Auditoria, Redução de Riscos e Custos com Passivo Trabalhista, Desenvolvimento e Gestão de Atividades Terceirizadas, dentre outros. Pioneiro, no Brasil, com o treinamento “Prevenção de Fraudes Corporativas e Riscos Empresariais”. Forte atuação em Treinamentos Empresariais realizados em todo o Brasil. Autor dos livros eletrônicos (E-book’s) Manual de Auditoria Interna, Como Formar uma Equipe de Auditores Internos e Auditoria Interna Operacional, todas editadas pelo Portal de Auditoria – Curitiba/PR. (disponíveis nos sites www.portaldeauditoria.com.br e www.maph.com.br).

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